一般納稅人零九年之前購(gòu)買(mǎi)的,或者是小規(guī)模納稅人。
請(qǐng)問(wèn)一下銷(xiāo)售使用過(guò)的汽車(chē)什么時(shí)候減按2%計(jì)算稅額啊?
老師好,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的舊貨 是按2%計(jì)稅,把自己使用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)給公司 為什么是按13%計(jì)稅 汽車(chē)不屬于舊貨嗎
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),可以按3%減按2%征收率交稅嗎,依據(jù)的政策是什么
老師,什么時(shí)候算銷(xiāo)售使用過(guò)的舊貨的稅率用3%減按2%
第五小問(wèn),為什么銷(xiāo)售使用過(guò)的貨運(yùn)汽車(chē)增值稅的計(jì)算是:24.72/(1+3%)*2%
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我剛聽(tīng)了學(xué)堂老師的一節(jié)課,里面提到是2013年8月1號(hào)之前,這是什么時(shí)間點(diǎn)???
從2014年7月1日起,一般納稅人銷(xiāo)售銷(xiāo)售自己使用過(guò)的且在2009年1月1日以前購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 2、此外,增值稅小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),還有專(zhuān)門(mén)從事舊貨買(mǎi)賣(mài)的企業(yè),在銷(xiāo)售舊貨的時(shí)候也是采用這種方法計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
那個(gè)老師的題目里面銷(xiāo)售的是2012年購(gòu)入的小汽車(chē),也是按照2%計(jì)算增值稅的,這樣做正確嗎?
你好,這個(gè)是不正確的。
我也覺(jué)得是呢,跟書(shū)上說(shuō)明的時(shí)間不一樣,我以為是有其他的稅法規(guī)定
你好,安09年,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)就可以。
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的