你好,你們是查賬征收的嗎?
小規(guī)模納稅人建筑行業(yè),7月8月9月三個(gè)月合計(jì)收入60萬元,2020年第三季度繳納多少企業(yè)所得稅合適,計(jì)稅依據(jù)是什么,不會(huì)算該交多少合適。按第三季度總收入的1%-5%交嗎還是怎么掌握比較好
老師,小規(guī)模納稅人,建筑行業(yè),12月份開出48萬發(fā)票(合同造價(jià)60萬的80%,合同三個(gè)月完工),無收到工程款,對方要求先開票,下月付款,開出發(fā)票時(shí)交增值稅4800元是嗎,借貸方科目是什么,所得稅納稅義務(wù)時(shí)間可根據(jù)合同進(jìn)度計(jì)收入嗎,明年交所得稅可以嗎
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤約為 -37萬,1-5月無收入,6月預(yù)計(jì)收入60萬,會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個(gè)人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報(bào)的個(gè)人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價(jià)180萬元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷售門面房應(yīng)激鈉的增值稅。
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出?收款330萬元,該門面房購置原價(jià)180萬元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷售業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列問題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?并據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷售門面房應(yīng)繳納的增值稅。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
在電子稅務(wù)局報(bào)稅
你好,企業(yè)所得稅都是在電子稅務(wù)局申報(bào)。
是的查賬征收
年累計(jì)利潤是多少?以前有沒有虧損?
以前虧損12萬
這是6月份的利潤表
我把7月8月9月都做到7月了業(yè)務(wù),因?yàn)樾∫?guī)模業(yè)務(wù)少,我大概做了下,您看看我利潤控制在這個(gè)數(shù)可以嗎,
那你們不需要交的 可以彌補(bǔ)虧損
這個(gè)季度彌補(bǔ)虧損,下個(gè)季度還有60萬收入。是不是要交了
利潤多少 不看收入
繳的話是不是控制在季度 不含稅收入的1%-0.5%繳納
你好 建筑的稅負(fù)2%左右的 最低的是商貿(mào)