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一般納稅人當(dāng)期有增值稅留底,怎么做會計(jì)分錄呢

2020-09-03 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-03 17:56

你好,你要做什么分錄?月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

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快賬用戶3589 追問 2020-09-03 17:59

是的呢,增值稅留底稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 18:01

1、增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3589 追問 2020-09-03 18:03

還有未認(rèn)證發(fā)票入賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎樣做呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-03 20:40

未認(rèn)證發(fā)票不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,你要做什么分錄?月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
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同學(xué)你好。 實(shí)務(wù)中關(guān)于 這塊 有兩種處理方法。我給你分別說一下
2025-05-09
借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額(包括之前留底稅額)轉(zhuǎn)出未交增值稅,之后結(jié)轉(zhuǎn),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
2020-10-20
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-09
你好,一般納稅人增值稅期末留抵488.93 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)488.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-12-09
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