您好 跨月的專用發(fā)票,對(duì)方未抵扣,已經(jīng)退回來(lái)了,要先開紅字信息表
老師,跨月的發(fā)票,對(duì)方未抵扣,已經(jīng)退回來(lái)了,要先開紅字信息表吧?
專用發(fā)票過(guò)月了對(duì)方?jīng)]抵扣,銷售退回了,發(fā)票退回來(lái)就行了吧,不用開紅字信息表吧?
我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開了紅字信息表 是銷售方給我們來(lái)開紅字發(fā)票對(duì)吧
我們購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣了,開出了紅字信息表,那原來(lái)那張發(fā)票不需要寄回給對(duì)方吧?
老師,跨月對(duì)方未抵扣,開具紅字發(fā)票,是只要銷售方來(lái)紅字發(fā)票就好了嗎,對(duì)方把票也退回來(lái)了,
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購(gòu)買一輛二手車,請(qǐng)問(wèn)能否開具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
普票呢?老師
退回來(lái)的專票開完紅字信息表之后要倒入紅字信息表吧?之后再開紅字發(fā)票吧
普通發(fā)票不需要開具紅字發(fā)票信息表 退回的專票要先開具紅字發(fā)票信息表 然后再開具紅字發(fā)票
老師退回的普票是這樣開的吧?直接開紅字
是的 在發(fā)票填開界面直接點(diǎn)擊紅字 然后填信息