您好, 如果您單位您當?shù)厥前词杖虢坏?,您就按正負相加之后的收入金額計算印花稅
請問老師,印花稅我按收入繳稅,我這個月有沖紅,是按沖紅之后的金額計算還是按8月開票的金額計算?
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因為作廢不要紅沖,上個月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
請問老師,我11月從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)成一般納稅人,印花稅是按合同金額算還是按開票金額算,之前小規(guī)模都是按開票金額。
老師您好,本月開票有藍票,也有紅沖之前的發(fā)票,紅沖票不用考慮印花稅是吧,本月,交印花稅是按照本月開的藍票金額計算,不是按照藍票減紅票金額計算,理解對嗎?謝謝
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務(wù)收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那就是系統(tǒng)做賬最后的那個金額
也就是減去沖紅的那筆金額計算對吧
你好 , 是的 ,正常就是減去沖紅的那筆金額計算 ,因為您是核定征收的 各地有差異 最好和你稅局確認一下
查賬征收,
您好, 因為您印花稅說是按收入征收的,那就是核定征收的,不然印花稅稅目沒有按收入征收的,
哦哦好的謝謝老師
你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!