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老師您好,本月開票有藍(lán)票,也有紅沖之前的發(fā)票,紅沖票不用考慮印花稅是吧,本月,交印花稅是按照本月開的藍(lán)票金額計算,不是按照藍(lán)票減紅票金額計算,理解對嗎?謝謝

2021-08-03 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 11:53

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是的!你的理解正確!
2021-08-03
您好, 如果您單位您當(dāng)?shù)厥前词杖虢坏模桶凑?fù)相加之后的收入金額計算印花稅
2020-09-02
您好,實務(wù)中印花稅的繳納是可以和稅局協(xié)商的。 如果按理論講,印花稅的申報繳納和發(fā)票紅沖不紅沖沒有關(guān)系的。只要簽訂了合同等,就需要申報繳納印花稅的。
2020-09-07
您好,把作廢的減去了就行了
2022-10-22
你好1. 是的; 2.? ? 不用繳納的; 3.? 看你的合同數(shù)量來寫??
2022-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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