你好,你是租賃動產(chǎn)的9話13,不動產(chǎn)是9
老師 航天運輸服務(wù)是不是零稅率呀?還是按照航空運輸服務(wù)繳納增值稅?
程租業(yè)務(wù)是按照交通運輸服務(wù)的9%交稅還是按照零稅率進(jìn)行繳稅?
交通運輸服務(wù)為什么按照9的稅率,不是6呢,這樣安排有什么用意
老師,出租車是自己的,平臺或者出租車公司只收取管理費,這個是按照交通運輸服務(wù)交增值稅還是按照現(xiàn)代服務(wù)—商務(wù)輔助服務(wù)交呢
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
我覺得你說的不對,所以在兩個模塊進(jìn)行提問,結(jié)果兩個模塊都是你。
你說明白呀具體的,平日里動產(chǎn)租賃一般納稅人13.不動產(chǎn)9確實