你好 借款要分別掛其他應收款和其他應付款的。 你們?nèi)绻胸浛畹譁p的 話 也會涉及稅費的 最好是有合同做清楚。
請問老師,公司法人有兩家公司,平時互相借款,也有往來業(yè)務發(fā)生,做賬時可以用應付貨款抵消應收借款嗎?這樣做賬會有風險嗎?
老師,我有兩家公司我做的賬。他們一個應收1萬,應付3000。一個應付一萬。應收還有5000,都是兩個公司相互掛賬。我可以直接抵消嗎?本來是借款。還是說我該還的還。該付的付?
老師,我公司借法人款(其他應付款)數(shù)額太大,有200多萬,這怎么平賬,可不可以拿應收賬款來平賬,(應收賬款也是和別的公司過賬的數(shù)額),借法人款太多會不會有風險
老師,公司業(yè)務與供應商有貨款,又有往來款,這種情況做賬時要設置兩個會計科目嗎?一個應付賬款一個其他應收款
老師,母公司和子公司有業(yè)務往來,也有往來款,母公司A公司,應收賬款--B(子公司):262萬,B公司其他應收款-A公司(母公司):1000萬,這樣可以做一筆抵消分錄嗎,老師?母公司做:借:其他應付賬款-B公司262萬 貸:應收賬款-B公司 262萬 應收賬款和往來款對沖一下?這樣,對嗎?老師
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
貨款抵減會有涉及哪些稅費?
你好 貨款抵減正常報稅 。 你們開票 產(chǎn)生增值稅 附加稅印花稅。 你們只是不付款不收款 相互抵減債權債務而已。