母公司A公司與子公司B公司之間存在業(yè)務(wù)往來(lái)和往來(lái)款。其中,母公司A公司對(duì)子公司B公司的應(yīng)收賬款為262萬(wàn),而子公司B公司對(duì)母公司A公司的其他應(yīng)收款為1000萬(wàn)。 在這種情況下,確實(shí)可以進(jìn)行一筆抵消分錄,以簡(jiǎn)化母子公司之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。通過(guò)抵消分錄,將母公司A公司的應(yīng)收賬款262萬(wàn)與子公司B公司的其他應(yīng)收款262萬(wàn)相抵消。具體會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)付賬款-B公司 262萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款-B公司 262萬(wàn) 這樣處理后,母公司A公司的應(yīng)收賬款減少了262萬(wàn),而子公司B公司的其他應(yīng)收款也減少了262萬(wàn)。這有助于簡(jiǎn)化公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的清晰度和可讀性。
母公司給子公司提供資金用于子公司在建工程的建造,母子公司之間的這些往來(lái)一直走其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,子公司沒(méi)有錢還給母公司,現(xiàn)在母子公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額有7000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么清理母子公司的這個(gè)往來(lái)呢
老師早上好!同時(shí)負(fù)責(zé)兩家A公司和B公司的賬,兩家往來(lái)款A(yù)公司的賬:A為B提供勞務(wù)服務(wù) 應(yīng)收賬款B100萬(wàn)元 B公司的賬 掛應(yīng)付A公司16萬(wàn)元而已 請(qǐng)問(wèn)這樣掛往來(lái)款可以嗎
老師,母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來(lái),也有往來(lái)款,母公司A公司,應(yīng)收賬款--B(子公司):262萬(wàn),B公司其他應(yīng)收款-A公司(母公司):1000萬(wàn),這樣可以做一筆抵消分錄嗎,老師?母公司做:借:其他應(yīng)付賬款-B公司262萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款-B公司 262萬(wàn) 應(yīng)收賬款和往來(lái)款對(duì)沖一下?這樣,對(duì)嗎?老師
老師A公司對(duì)B公司往來(lái),A公司其他應(yīng)收款- B2022年借方85000/A公司其他應(yīng)收款- B貸方:28000,如何對(duì)沖分錄
A和B公司的往來(lái)款,A公司做的有其他應(yīng)收款5萬(wàn) 也有其他應(yīng)付款10萬(wàn) 能把這個(gè)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款5萬(wàn)嘛
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
老師,母子公司互相開票,都是真實(shí)業(yè)務(wù),這樣關(guān)聯(lián)交易,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)是真實(shí)業(yè)務(wù)沒(méi)事的
謝謝老師指點(diǎn)
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝