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金蝶專業(yè)版存貨核算期末結(jié)賬時(shí)提示這個(gè)怎么辦

金蝶專業(yè)版存貨核算期末結(jié)賬時(shí)提示這個(gè)怎么辦
2020-09-02 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 15:19

你好!查詢一下后面的明細(xì),看看具體是什么造成的,需要把這些異常單劑處理后才可以結(jié)賬。

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 17:44

明細(xì)是這樣的

明細(xì)是這樣的
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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:48

圖片不是太清楚這些是產(chǎn)生異常的單據(jù)嗎?

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 17:49

上個(gè)圖片發(fā)錯(cuò)了,我想發(fā)的一直在緩沖

上個(gè)圖片發(fā)錯(cuò)了,我想發(fā)的一直在緩沖
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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:50

你好,這兩張單據(jù)沒有推定生成憑證。

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 17:50

異常是單價(jià)為0,我不知道怎么改

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:51

這些是出庫單還是入庫單,還是其他出庫的其他入庫單

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 18:45

是入庫單

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齊紅老師 解答 2020-09-02 18:51

你好,這張單子是正常的,還是忘了作廢的?

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 18:58

不清楚,后來我去問倉庫,他說讓我自己根據(jù)采購訂單把單價(jià)輸進(jìn)去。我就這樣做了,然后就結(jié)賬了。還有,老師我想問,采購入庫單生成的發(fā)票是一定要在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)做呢,還是入庫就可以做?預(yù)付款與應(yīng)付款核銷處理后,預(yù)付沖應(yīng)付,就是發(fā)票收回了,否則,沒有收回。這個(gè)采購發(fā)票和預(yù)付沖應(yīng)付時(shí)反映的發(fā)票有無收回有什么區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 19:56

你好,首先要確定這些單子是正常的單子還是應(yīng)該刪除的單據(jù),你們庫存核對上了嗎?你們沒有原始憑證嗎?

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 20:19

采購模塊和倉庫模塊都是對應(yīng)部門的人在做,原始憑證也在他們那,我們只負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付模塊和結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2020-09-02 20:22

你好,這需要找他們溝通一下,查詢一下這兩個(gè)單子是否是正確的,還是應(yīng)該刪除的,還是有實(shí)際的購入

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 20:25

是有對應(yīng)的采購訂單的,訂單里有單價(jià),而入庫單是根據(jù)采購訂單生成的,不知道為什么這兩張單沒有單價(jià),其他單都有。我們所有的業(yè)務(wù)都是先從采購訂單開始的

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齊紅老師 解答 2020-09-02 20:27

你好,采購訂單是由你來填寫,還是有其他人負(fù)責(zé)?采購的數(shù)量是否超過了訂單數(shù)量?

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 20:29

采購訂單是采購填的,銷售和采購是同一個(gè)人,所以銷售訂單也是他填的。我們是商貿(mào)公司,一般采購訂單和銷售訂單是一一對應(yīng)的,有時(shí)會(huì)有bom

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齊紅老師 解答 2020-09-02 20:37

你好,這個(gè)沒有帶出單價(jià)嗎,讓對方重新打一下試試。你們是連用的,應(yīng)該會(huì)推定生成憑證的,這里顯示的這兩張單子也未生成憑證,沒有反寫過來憑證號(hào)。

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快賬用戶2875 追問 2020-09-02 20:50

憑證我們都沒做,全部交給代理公司了。這個(gè)金蝶只是我們內(nèi)部核算用,代理公司也不用我們的系統(tǒng)

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齊紅老師 解答 2020-09-02 21:16

你好!你先和你的同事溝通一下,確定這兩張單據(jù)不是應(yīng)該作廢的,你們正常單據(jù)需要審核嗎?

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