同學(xué)你好 多余的金額不作成本 專票的話 多余的進項稅做轉(zhuǎn)出處理
我們有些合同金額小于對方開票金額,實際付款是按合同金額付款的,多來的發(fā)票怎么辦
收到一張建筑服務(wù)發(fā)票,開票金額大于合同實際金額,付款也按合同金額的,這多開票5000元賬務(wù)怎么處理?
發(fā)票比合同實際付款金額多了一毛錢,有沒有關(guān)系?我要按照實際付款金額做賬還是發(fā)票金額做賬?我們是收票付款方,專用發(fā)票,涉及進賬稅抵扣問題
老師,我們公司開票按合同開票,實際發(fā)貨數(shù)量金額少些,按開票金額收款,多出來的貨款返給個人,這樣怎樣做賬
開票金額按合同金額一次性開給購買方,還是按對方實際付款進度開相對應(yīng)的發(fā)票,能否一次按合同金額開票給購買方
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
好的謝謝老師
不客氣 祝工作順利 事事順心