你好 疫情期間退回來已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅,賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅
疫情期間退回來已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅如何做分錄
增量留抵退稅抵減附加稅,如何填寫申報表退回以前已經(jīng)繳納的附加稅?
已經(jīng)繳納的增值稅,和稅金及附加,因為政策原因,又給退回了一半到公司賬戶,請問退回的分錄如何做賬?
小規(guī)模納稅人,2020年計提了土地使用稅和房產(chǎn)稅9萬,并已足額繳納稅款,之后疫情期間又退回兩萬,如何做會計分錄?
稅務(wù)局退回多繳納的增值稅和附加稅,咋做分錄
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購合同的約定應(yīng)支付的設(shè)備款,是否屬于金融工具準(zhǔn)則規(guī)范的金融負(fù)債?
超市商品進(jìn)銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個體,是不是表示還是個體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個銀行賬戶有余額!
我原來計提是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一般納稅人
你好,那退回的分錄就是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,附加稅 然后把之前計提的附加稅分錄沖銷
那我進(jìn)項稅怎么辦
那我銷項稅怎么辦
你好,之前的進(jìn)項稅額,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄不需要調(diào)整的
那與申報表不是不一樣了
你好,你是指哪個數(shù)據(jù)與申報表不一樣了?
我后面還又補(bǔ)繳了一點(diǎn)稅 ,因為是只有服務(wù)免稅,貨物不免稅,所以貨物又交了一點(diǎn)稅
你好,你是指哪個數(shù)據(jù)與申報表不一樣了?
這樣沖減的話,我賬上不是所有都掛在未交增值稅下面了 ,那我未交增值稅是會一直在下面掛著,我是不是需要把未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者是其他科目里面
你好,需要把免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算
那附加稅也要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
你好,附加稅需要做之前計提的相反分錄