對的同學,你的理解是正確的

我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
當月發(fā)現(xiàn)上月供貨方給我們開的專用發(fā)票稅號錯了,認證不了,是不是讓對方把錯誤的沖掉重新開正確的發(fā)票的話,這個月就不能抵扣了,只能全額交稅呢
2月對賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號:2776),有一個規(guī)格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發(fā)票號:806),3月對賬,開3月發(fā)票,有60個退貨的(2月返工回來,3月重新發(fā)貨,3月對賬開M16380這個規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對方財務能對2月份的賬,(對方財務未抵扣),請問怎么解決
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
好吧,多謝老師
好的呢同學,祝你生活愉快