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老師,這道題為什么選D呢?不懂,麻煩解析下,謝謝!

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2020-09-01 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 14:16

你好、題目的答案應(yīng)該是D,22是收取的不含稅價(jià)格,需要扣除8萬(wàn)的(22-8%2B1/1.13)*13%

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快賬用戶9592 追問(wèn) 2020-09-01 14:24

老師算出的答案 1.9350

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齊紅老師 解答 2020-09-01 14:27

不對(duì)=結(jié)果應(yīng)該是過(guò)14*13%%2B1*135=1.95

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快賬用戶9592 追問(wèn) 2020-09-01 14:30

老師,這是為什么?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 14:32

(22-8%2B1.13/1.13)*13%我上邊的數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)了

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快賬用戶9592 追問(wèn) 2020-09-01 14:35

題目的答案應(yīng)該是D,22是收取的不含稅價(jià)格,需要扣除8萬(wàn)的(22-8+1.13/1.13)*13%

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快賬用戶9592 追問(wèn) 2020-09-01 14:35

這樣解釋?zhuān)?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 14:36

是的,22是按照新的出售的而價(jià)格

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2020-09-01
你好,同學(xué) 2017年虧損300,2018年彌補(bǔ)100.2019年彌補(bǔ)150. 因此2019年減少遞延所得稅資產(chǎn)150*0.25=37.5 借,所得稅費(fèi)用37.5 貸,遞延所得稅資產(chǎn)37.5
2022-07-28
您好,這個(gè)需要記憶,對(duì)于勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)收入,在匯算清繳綜合所得時(shí)均按收入*(1-20%)作為應(yīng)納稅所得額。不考慮與4000大小,
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第一個(gè)不做會(huì)計(jì)分錄處理
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