同學(xué)你好 對(duì)方的稅是增值稅9%;城建稅7%;教育費(fèi)附加3%;房產(chǎn)稅12%;印花稅千分之一;
老師,我們辦公室是租的,對(duì)方是已公司名義買的辦公室。我們要他開票,他覺得稅金太高了。我想請(qǐng)問對(duì)方需要交什么稅金,稅率多少?
老師好,我想問一下代房東去開辦公室租金發(fā)票,我方需要代交多少比例的稅
老師,我們租賃園藝公司的花卉放在辦公室,這些花卉多數(shù)都是他們公司購(gòu)進(jìn)的。季度租金390元。對(duì)方開給我們的稅率應(yīng)該是多少呢?
請(qǐng)問,我們公司租賃別人的辦公室,租金每月42000,但是對(duì)方開票的話需要我們自己承擔(dān)稅費(fèi),合同上寫明了的,我能不能不要他的票,稅務(wù)查賬的時(shí)候是讓我補(bǔ)稅還是他補(bǔ)稅呢?
你好,我出租了一個(gè)商用房,對(duì)方是公司,對(duì)方要我開具發(fā)票,這個(gè)辦公室月租金2300元,他讓我先開半年的租賃發(fā)票,這半年的租金我要交哪些稅,大概交多少錢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師我們要他開租金發(fā)票,是不是還要另外交稅
老師我們要他開租金發(fā)票,是不是還要另外交稅
老師我們要他開租金發(fā)票,是不是還要另外交稅
老師我們要他開租金發(fā)票,是不是還要另外交稅
同學(xué)你好,我們要他開租金發(fā)票,是不是還要另外交稅——上面寫的就是對(duì)方公司要交的稅;您公司需要交印花稅,因?yàn)橛』ǘ愂请p方都交的,稅率是一樣的;