您好 請(qǐng)問(wèn)您的利潤(rùn)表在哪里
老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅,另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi),應(yīng)計(jì)所得稅是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用,但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問(wèn)是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi),那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢,我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)
麻煩看一下我編的利潤(rùn)表有什么問(wèn)題沒(méi)?第15蘭所得稅和這個(gè)表的哪個(gè)數(shù)有邏輯關(guān)系?應(yīng)該怎么算還是可以隨便編個(gè)數(shù)
老師,麻煩問(wèn)一下關(guān)于核定征收的問(wèn)題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說(shuō)有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問(wèn)題,是18年的利潤(rùn)總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤(rùn)表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤(rùn)。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)。 稅管員說(shuō)利潤(rùn)總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢(qián)收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧,就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
麻煩幫我看看謝謝
麻煩幫我看看謝謝
麻煩幫我看看謝謝
根據(jù)14欄的數(shù)據(jù)計(jì)算得來(lái)的 218225.64*0.25=54556.41
第15蘭呢?怎么算
15欄的本月數(shù)據(jù)我?guī)湍?jì)算了啊 您沒(méi)看見(jiàn)么
我的意思是說(shuō) 這個(gè)表是我自己編的 15看的數(shù)和別的有沒(méi)有邏輯關(guān)系 也不一定非得是乘25%得關(guān)系吧?
我的意思是說(shuō) 這個(gè)表是我自己編的 15看的數(shù)和別的有沒(méi)有邏輯關(guān)系 也不一定非得是乘25%得關(guān)系吧?
如果是本月數(shù)的話 沒(méi)有以前年度未彌補(bǔ)虧損的話 正常應(yīng)該跟14欄有關(guān)系 如果有以前年度有虧損沒(méi)有彌補(bǔ)的話 可以沒(méi)有邏輯關(guān)系