應(yīng)該是(590%2B177)/1.09*9%來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
飛機(jī)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額問題 我同事買了一張機(jī)票640元(票價(jià)590、燃油附加費(fèi)0)。然后他改簽了,改簽費(fèi)177元(票價(jià)590、燃油附加費(fèi)0元),所以單程一共花了817元。本身的機(jī)票行程單和改簽費(fèi)行程單都是有身份信息的,那么能抵扣的進(jìn)項(xiàng)到底是多少?是590/1.09*0.09=48.71元,還是48.71*2。改簽費(fèi)的那張票也是行程單形式的,我不知道是不是也能抵扣48.71元。
飛機(jī)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額問題 我同事買了一張機(jī)票640元(票價(jià)590、燃油附加費(fèi)0)。然后他改簽了,改簽費(fèi)177元(票價(jià)590、燃油附加費(fèi)0元),所以單程一共花了817元。本身的機(jī)票行程單和改簽費(fèi)行程單都是有身份信息的,那么能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽,當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進(jìn)
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)位于A縣城,2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): ? (1)購買一棟辦公樓,簽訂的房產(chǎn)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額500萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元,該辦公樓共6層,1-4層是企業(yè)辦公室,5-6層作為員工健身房。 ? (2)購買一批計(jì)算機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元,其中的30%作為職工福利,剩余的用于辦公。 ? (3)因業(yè)務(wù)需要向銀行貸款100萬元,支付直接相關(guān)手續(xù)費(fèi)1萬元。 ? (4)因員工出差,取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,其中票價(jià)1000元,燃油附加費(fèi)100元,另取得未注明旅客身份信息的出租車客票500元。 ? 根據(jù)上述資料,回答下列問題: ? (1)該企業(yè)購買辦公樓可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。 ? A.18 B.27 ? C.30 D.45 ? (2)該企業(yè)購買計(jì)算機(jī)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。 ? A.0 B.1.82 ? C.2.6 D.3.2 ? (3)業(yè)務(wù)(3)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽,當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?