同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 是可以的

報(bào)銷收到增值稅專用發(fā)票 付款時(shí)走的是: 借其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)報(bào)銷 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 是可以的么
老師,外貿(mào)企業(yè)收到退稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 計(jì)提退稅款時(shí): 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這是代賬公司做的,對(duì)嗎?
支付員工報(bào)銷的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費(fèi)用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費(fèi)用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費(fèi)用:6603.78應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)396.22 貸:銀行存款7000
支付水費(fèi)做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款 收到墊付的水費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))銀行存款 對(duì)嗎
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎


好的謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心