你好,可以勾選認證抵扣

老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師,我們是賣熱水器的,是吉林省代理,批發(fā)和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專票,可以抵扣進項稅額嗎,我們經(jīng)營范圍沒有裝修呀,這個專票能不能勾選認證抵扣銷項稅
老師你好,我們房地產(chǎn)公司,經(jīng)營范圍只有房屋銷售租賃及管理,每個月施工總包方的水電費都是我們這邊代扣代繳的,現(xiàn)在施工總包方要我們開轉(zhuǎn)售水電費的發(fā)票給他們,但是我問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局這邊說沒有經(jīng)營范圍不能開這個,而且轉(zhuǎn)售水電費是代開的,但是對方說我們是一般納稅人不能代開發(fā)票,這個到底可以開不呢
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,您看我理解的對嗎,我是一般納稅人公司,就需要對方給我開具房產(chǎn)進項專票,因為把房子賣給個人,個人只能開普票。增值稅也是可以用我的專票抵減普票稅額,是這樣嗎?因為我們經(jīng)營范圍內(nèi)沒有房產(chǎn)銷售,只能以處理固定資產(chǎn)來做賬。
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
還有發(fā)貨運輸費專票,租房專票,辦公用品專票都可以抵扣嗎?
是的,都是可以抵的
那收到怎樣的專票不可以抵扣銷項稅呢,即使勾選認證了也得轉(zhuǎn)出認證的進項稅額呢?
你直接不勾選就可以不抵扣了
我的意思是問老師,什么內(nèi)容的專票稅務(wù)局不讓抵扣
只要你是正常取得用于生產(chǎn)經(jīng)營的都可以抵扣,比如用于集體福利個人消費就不能抵扣