同學(xué)你好,用紅字沖銷掉,然后再用藍(lán)字重新做一張正確的會(huì)計(jì)分錄就可以了

老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯(cuò)了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師好,我以后不用工程結(jié)算科目,按實(shí)際收到工程款做主營業(yè)務(wù)收入,實(shí)際材料費(fèi)施工費(fèi)做主營業(yè)務(wù)成本。我想問收到合同,合同里的工程款全款我想先把它入賬,實(shí)際收到工程款時(shí)再?zèng)_賬,入賬的會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
客戶要求把之前賣給我們的原材料,變成把材料給我們加工產(chǎn)品,我們公司只收取客戶的加工費(fèi),不需要支付客戶材料費(fèi),客戶之前賣給公司的材料已經(jīng)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,該如何沖賬?
老師你好,是這樣的,之前沒有找到成本票,我就預(yù)估成本50萬,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借,工程施工-材料 50萬,貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在我收到成本票,但是不是材料票,是挖機(jī)費(fèi)用和人工,該如何做分錄呢
老師,小規(guī)模納稅人的利潤表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時(shí)型號與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報(bào)稅。

