同學(xué)你好,用紅字沖銷掉,然后再用藍(lán)字重新做一張正確的會(huì)計(jì)分錄就可以了
老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯(cuò)了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師好,我以后不用工程結(jié)算科目,按實(shí)際收到工程款做主營業(yè)務(wù)收入,實(shí)際材料費(fèi)施工費(fèi)做主營業(yè)務(wù)成本。我想問收到合同,合同里的工程款全款我想先把它入賬,實(shí)際收到工程款時(shí)再?zèng)_賬,入賬的會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
客戶要求把之前賣給我們的原材料,變成把材料給我們加工產(chǎn)品,我們公司只收取客戶的加工費(fèi),不需要支付客戶材料費(fèi),客戶之前賣給公司的材料已經(jīng)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,該如何沖賬?
老師你好,是這樣的,之前沒有找到成本票,我就預(yù)估成本50萬,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借,工程施工-材料 50萬,貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在我收到成本票,但是不是材料票,是挖機(jī)費(fèi)用和人工,該如何做分錄呢
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納