您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
請(qǐng)問我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對(duì)方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒回來,應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格
本月基本戶支付了9萬的水電費(fèi),但是對(duì)方要下個(gè)月才能把專票開回來,這怎么處理
本物業(yè)公司屬于小規(guī)模納稅人,8月17日給商戶銀行開具了7月的代收代付水電費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額為6060.00元,其中不含稅金額是6000,稅60元。但銀行8月未付款,9月3日才付款。這個(gè)什么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問下跟其他公司換票,我們付承兌,但是跨月了,我們已經(jīng)支付了承兌,對(duì)方要跨月了才能把他們的承兌付過來,這個(gè)我們本月付的承兌要怎么入帳呢?
請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去,但是對(duì)方?jīng)]有付款,我也要下個(gè)月才能把成本票開進(jìn)來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交,等下個(gè)月再開成本票嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
因?yàn)樗娰M(fèi)是每個(gè)月都要支付的,不能計(jì)入管理費(fèi)用嗎?等拿到專票后沖減管理費(fèi)用
是當(dāng)月支付的當(dāng)月的 只是沒有收到發(fā)票么