您好 8月付款時(shí)入賬 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 安裝 好后 借無(wú)形資產(chǎn)等、 貸銀行存款 預(yù)付賬款
公司購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件,8月初預(yù)付部分貨款,等到裝好之后再付尾款,8月入賬嗎,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和分錄
公司買了一臺(tái)機(jī)器,付大部分貨款,尾款待下個(gè)月調(diào)試好再付款,己開(kāi)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和分錄
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě)?
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫(kù)和出庫(kù)需要手工在財(cái)務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫(kù)存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進(jìn)銷存報(bào)表給總賬會(huì)計(jì)做入財(cái)務(wù)軟件,但是這個(gè)進(jìn)銷存報(bào)表里面包括了外采商品的入庫(kù)數(shù)量與金額,這樣財(cái)務(wù)軟件在庫(kù)存商品這里做重復(fù),而且這個(gè)外采的付款,一般都是橫跨好幾個(gè)月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫(kù)后再付10%尾款,而且這個(gè)總貨款在開(kāi)始付訂金的時(shí)候是預(yù)估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉(cāng)庫(kù)后才會(huì)確定下來(lái)準(zhǔn)確的總貨款,我們?cè)俑鶕?jù)已付的款項(xiàng)付最后的尾款
公司在2022年8月份的時(shí)候,預(yù)付了一筆工具貨款25800元,掛在了預(yù)付賬款上。9月收到了這一部分的工具,但是沒(méi)有發(fā)票要怎么入賬?是等工具全部收到、收到發(fā)票之后在入賬嗎?
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開(kāi)多超過(guò)付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬(wàn),未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無(wú)法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
還沒(méi)開(kāi)票,要錄入固定資產(chǎn)卡片嗎
你好 軟件 不記固定資產(chǎn)的 ,可以記無(wú)形資產(chǎn)