你好 繼續(xù)生產(chǎn)或者翻修借生產(chǎn)成本貸庫存商品
你好我們是工業(yè)會計,庫存商品直接當(dāng)原材料回填了,怎么做賬務(wù)處理?借:原材料,貸:庫存商品 嗎
請問金蝶總帳和倉存對賬不平,原材料多,庫存商品少怎么調(diào)整,是直接做個憑證借原材料貸庫存商品可以嗎,然后這兩個數(shù)不是剛好相等,剩下的憑證怎么處理
如果我買的原材料直接作為商品出售,要不要做借:庫存商品 貸:原材料 然后再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 ?要怎么處理呢?
借:生產(chǎn)成本-**產(chǎn)品-直接材料 貸:原材料: 借:庫存商品-**產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
老師,我們是刻章服務(wù)公司。 那買回的印模借原材料貸銀行存款 制作借庫存商品貸原材料 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這完成一個章是這么做賬務(wù)處理嗎要這么多嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
是這樣的,我們還有核算成本的系統(tǒng),上面要做的是把回填產(chǎn)品做成品庫調(diào)原料庫,從原料庫再做領(lǐng)用,這樣原料領(lǐng)用的數(shù)包含了回填產(chǎn)品,用友賬與該系統(tǒng)原料與成品的數(shù)量不就對不上了?
不好意思,軟件操作的不懂 這個最好找你售后問下的
單說用友賬,直接借:原材料 貸庫存商品可以這樣做嗎?
看這個分錄可以的。