同學你好: 1、租車是融資租賃還是經營租賃呢? 2、接的義務是運輸業(yè),按照運輸行業(yè)9%繳納銷項稅; 3、進項稅按照租賃公司開的發(fā)票抵扣進項稅;成本就是租賃成本;司機工資等
老師,冷鏈運輸,租車的,公司沒有車輛,請教老師,租車運輸的業(yè)務流程如何做?有這方面詳細課程嗎?哪些需要上稅?哪些可以做進項抵扣,哪些可以入成本
您好老師,我公司是一般納稅人物流運輸公司業(yè)務也只是收取掛靠管理費,以前會計根據機動車發(fā)票全部計入固定資產每月計提折舊(實際上這些車輛都是個人的),現在造成公司進項留抵稅額幾百萬,可公司賬上固定資產金額很大運輸收入幾乎沒有,像這種情況該如何調整賬務如何處理
某企業(yè)2021年9月發(fā)生如下業(yè)務: (1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9% ,價稅合計200元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (2)與乙貨運企業(yè)共同承接一-項聯(lián)運業(yè)務, 收取全程不含稅貸收入 75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(一般納稅人)聯(lián)運運費,井取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。 (3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進一輛辦公自用的小轎車,取得機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元, (4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元, (5)當月一輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8萬元, (6)因保管不善 ,上月從一般納稅人企業(yè)購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當地-般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務) ,進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做) 要求根據上述資料,回答問題,每問需計算出合計數: (1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)本月應轉出的進項稅額。 (3)計算本月準予抵扣的進項稅額。 (4)計算該企業(yè)本月應納增值稅。
(1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價稅合計200萬元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運企業(yè)共同承接-項聯(lián)運業(yè)務,收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運運費,并取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。(3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進--輛辦公自用的小轎車,取得機動車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當月-輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當地-般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務),進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做)要求:根據上述資料,回答問題,每問需計算出合計數:(1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。(2)計算該企業(yè)本月應轉出的進項
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經費在電子稅務局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進成本,兩年成本費用差異大,會被預警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進來的發(fā)票材料和勞務各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進項發(fā)票
年度財務報表申報時自動帶出來的數字可以修改,因跟賬套某個科目數字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務發(fā)票,代開時已經扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
經營租賃,租用個人車輛
同學你好: 你們是一般納稅人嗎?經營租賃,租用個人車輛的話沒有進項稅,建議做小規(guī)模納稅人;
一般納稅人
因為下家要9%進
你這樣進項票有點難,另外思考就是租用個人,價格可能會比開票的低,所以綜合下來,沒有進項抵扣也是正常的;有得必有失
我要9%的發(fā)票給下
同學你好,這句話是什么意思呢