如果都是一般納稅人 裝修增值稅9%或者3% 商貿(mào)的13% 裝修的收到預(yù)收款就要繳納增值稅 開了發(fā)票可以先不做收入 商貿(mào)的,一般貨物沒有發(fā)出去,收到了預(yù)收款不需要繳納增值稅
老師我想問下,房地產(chǎn)租賃,一首二手房銷售這個(gè)類型的公司與正常商貿(mào)類的公司相比,它的財(cái)務(wù)處理方面,稅率以及報(bào)稅方面有什么區(qū)別
裝修公司這個(gè)類型的公司與正常商貿(mào)類的公司相比,它的財(cái)務(wù)處理打流程,稅率以及報(bào)稅方面有什么區(qū)別
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
老師請問下我們公司是一家外貿(mào)公司,公司每個(gè)月月度會(huì)開展一次各部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào),我們稱之為月會(huì),請問下這類會(huì)議財(cái)務(wù)需要或者能提供什么類型的報(bào)表或者數(shù)據(jù)作為財(cái)務(wù)部門的匯報(bào)之用。因?yàn)楣咀陨砉芾砗捅C苄栽虮热缦窭麧欘惖臄?shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負(fù)責(zé)人看的,還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享,在這種情況下財(cái)務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢?前提又不能觸碰保密性原則。
我有個(gè)兼職單位,單位名稱是貿(mào)易公司,是個(gè)一般納稅人,其實(shí)是為了開發(fā)票成立這個(gè)單位的。然后別的老板讓我老板幫忙開張發(fā)票,是水電維修的勞務(wù)。我們營業(yè)執(zhí)照上面有個(gè)工程勞務(wù),現(xiàn)在就是稅務(wù)說我水電維修不能開,但是這邊老板朋友沒地方去開發(fā)票。納我可以開什么勞務(wù),前面的分類我是什么分類,稅率又是多少
農(nóng)業(yè)公司進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷,部分應(yīng)收款暫時(shí)收不回來怎樣處理?
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對甲已經(jīng)開完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對甲開票
老師,公司車輛維修開專票可以嗎
請問一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,購買材料用于公司外面的人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要正常繳納印花稅嗎?
進(jìn)出口免費(fèi)報(bào)進(jìn)報(bào)出,出口為什么要視同內(nèi)銷補(bǔ)稅
稅款申報(bào)后沒錢交,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理?
那后面怎么填給我說一下
老師,除了以上特殊方面,裝修公司和商貿(mào)公司的財(cái)務(wù)處理流程上是一樣是嗎,沒別的特殊方面了?那報(bào)稅呢
沒有其他的 申報(bào)裝修在9%服務(wù)里面 或者簡易計(jì)稅3%里面 商貿(mào)的在13%貨物里面的