這樣,你的利潤核算不準(zhǔn)確,你們是企業(yè)的嗎?
公司只有出納,可不可以根據(jù)出納的流水賬收入和支出的收付實(shí)現(xiàn)制來算利潤呢?直接這樣上報(bào)給老板利潤可以嗎(收付實(shí)現(xiàn)制的方式報(bào))
老師,我們老板是搞水利工程的,包活,現(xiàn)在從工地拿回來好多白條收據(jù),都是老板付出去的錢,他想讓我做個(gè)賬,看一下自己這個(gè)活從干到結(jié)束,花了多少錢出去,這個(gè)賬不需要申報(bào)繳稅,這樣的情況是憑白條收據(jù)做個(gè)記賬憑證式的賬還是做個(gè)流水賬就可以了呢,有的支出連白條也沒有。。有的支出有白條收據(jù)
老板要求要一份內(nèi)賬的報(bào)表,但是公司內(nèi)賬僅有銀行流水,沒有內(nèi)賬系統(tǒng),這怎么出報(bào)表?再者就是如果內(nèi)賬報(bào)表,是不是可以根據(jù)收支情況,只做利潤表可以嗎?還要做與外賬一樣,全套都做
老板投資100萬成立公司,購買原材料和設(shè)備, 到現(xiàn)在已將運(yùn)營5個(gè)月了,這幾個(gè)月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬,收入,應(yīng)收,應(yīng)付,支出,費(fèi)用 ,請問年底老板要盤一次庫存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒有計(jì)算成本,這樣算可以嗎?收入+應(yīng)收+庫存-應(yīng)付-支出-費(fèi)用=利潤 那要不要把實(shí)際投入進(jìn)來的錢減掉呢
老師,我們賬剛從代理記賬公司接回來,在11月銷戶了,他們沒有把流水和回單打出來,現(xiàn)在我只能根據(jù)他們的印象把收支做出來,余額為-60.25,老師我現(xiàn)在可以不附回單把這些賬給做下嗎?有11筆,但余額為付,我怎么調(diào)一下賬?
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會(huì)計(jì)科目我覺得弄錯(cuò)了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計(jì)入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個(gè)體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷時(shí),未分配利潤,所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請問在建中的廠房,其土地的攤銷要計(jì)入在建工程是嗎
是的,但是只有出納
那你該你老板說清楚解釋這個(gè)事情,如果他還是同意用收付實(shí)現(xiàn)制的話,你們就用收付實(shí)現(xiàn)制。
有時(shí)候認(rèn)同,有時(shí)候不認(rèn)同的,那出納要怎么權(quán)責(zé)發(fā)生制核算利潤呢
就是根據(jù)正常的會(huì)計(jì)做賬一樣。 購入的貨物如果當(dāng)月沒有銷售,屬于存貨,不屬于成本。
那我可以根據(jù)會(huì)計(jì)的思路,做流水帳的性質(zhì)反應(yīng)出利潤嗎?因?yàn)槔习蹇床欢畷?huì)計(jì)的那些分錄只看懂流水帳這種類型
可以 就是簡單的利潤表