你好是的,可以這么做。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)怎么做賬,課程有交小朋友畫畫,跳舞,口才,練字等課程,他的收入就是學(xué)費(fèi)嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師。我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),學(xué)員付的款,我是按服務(wù)期,分期確認(rèn)收入的,比如6月份的,10個(gè)學(xué)員報(bào)名,每個(gè)人金額是8000,服務(wù)期是16個(gè)月。收款時(shí)我借銀行存款80000,貸預(yù)收賬款80000 我確認(rèn)6月份收入時(shí)候 借預(yù)收賬款5000 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額(是怎么計(jì)算???) 貸主營業(yè)務(wù)收入金額又是多少啊?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后按月確認(rèn)收入得 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8712.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅87.13 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車,這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
老師的工資是成本嗎?其他行政人員,財(cái)務(wù),校長的工資是成本嗎?
只有老師的工資是成本,還有你教室的折舊費(fèi)材料費(fèi)水電費(fèi)等,財(cái)務(wù)校長行政人員的都是管理費(fèi)用。
這個(gè)教室要提折舊嗎,是租的房子,會(huì)計(jì)分錄是什么?材料費(fèi),水電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄?
自己的房屋才折舊 借主營業(yè)務(wù)成本租賃費(fèi)貸銀行 就是教材 教學(xué)過程的材料 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
謝謝老師,你們這個(gè)搞個(gè)包月收費(fèi)課程,這樣學(xué)員有不清楚的問題可以在線咨詢。
包月收費(fèi)就是按月做收入 為了這個(gè)收入支付出去的做成本