同學您好,您應(yīng)該是根據(jù)發(fā)票來入賬的
企業(yè)費用支出員工沒有取得發(fā)票,用了之前取得發(fā)票來抵這次的報銷發(fā)票合理嗎?我應(yīng)該按他給我的發(fā)票做賬還是按他實際發(fā)生業(yè)務(wù)寫科目做賬?
員工報銷的實際費用沒有取得發(fā)票,比如墊付的快遞費沒有發(fā)票找了其他發(fā)票替代,做賬是按原先費用快遞費入賬還是按替代發(fā)票的內(nèi)容做賬?
我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),有個員工是工傷現(xiàn)在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費車票產(chǎn)生的費用有7w且提供了合理的發(fā)票,他現(xiàn)在想要報銷這些錢,但是財務(wù)經(jīng)理和我說先不實際付給他錢,先入賬,不付錢的話我應(yīng)該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實際付給他報銷款的話又應(yīng)該怎么做分錄呢
請問,在實際業(yè)務(wù)中,員工淘寶買的小配件,沒有發(fā)票,比如買螺絲釘15.02元,用替代發(fā)票,比如滴滴發(fā)票16.35元代替。那么做賬的話,我應(yīng)該摘要按實際業(yè)務(wù)來寫,還是按替代發(fā)票的開票明細來寫?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師我們現(xiàn)在有個自制的表格,哪些是真實的哪些是抵票的,這個明細我們自己留著內(nèi)部看吧
是的,不能自相矛盾的單據(jù)放在一起的
好的謝謝老師
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