您好,直接減少稅前工資。分錄與平時(shí)計(jì)提薪酬相同,就是金額少一部分。
由于業(yè)務(wù)員未及時(shí)處理門店退回的貨物,公司對該業(yè)務(wù)員進(jìn)行扣款處罰從工資扣除,如何編制分錄
2019年11月份甲公司銷售一批A貨物,價(jià)稅合計(jì)565萬(增值稅稅率13%),貨款尚未收回,成本400萬,該公司當(dāng)年壞賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提(除增值稅外,其他相關(guān)稅費(fèi)略)。 要求: 1)對11月份業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理; 2)如果此業(yè)務(wù)在12月20日銷售退回,甲公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理; 3)年末計(jì)提該筆應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備; 4)如果此業(yè)務(wù)在2020年1月20日銷售退回(CPA2020年1月30日開始對甲公司2019年度報(bào)表進(jìn)行審計(jì)),請代CPA編制審計(jì)調(diào)整分錄; 5)針對4,甲公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理。 (注:只有第4問是CPA審計(jì)時(shí)需要做的,其它都是企業(yè)正常的賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)學(xué)過的)
貨幣資金及實(shí)物資產(chǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 1. 星星公司財(cái)務(wù)上半年未與銀行進(jìn)行銀行存款對賬,在6月末發(fā)現(xiàn)銀行存款賬面記錄與銀行對賬單金額不對,但由于時(shí)間較長,賬目需要較長時(shí)間才能核對清楚,銀行存款余額調(diào)節(jié)表無法編制。 2. 星星公司報(bào)賬由出納員填制憑證,會(huì)計(jì)審核,然后經(jīng)總經(jīng)理審批后由會(huì)計(jì)付款給報(bào)賬人員,并登記現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬及明細(xì)賬。 3.星星公司購買固定資產(chǎn)-設(shè)備由資產(chǎn)管理部門提出購買申請,并填制采購申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審核后由資產(chǎn)管理部門采購,固定資產(chǎn)到貨后直接交給使用部門使用及保管。該資產(chǎn)使用3年后提前報(bào)廢,使用部門申報(bào)給資產(chǎn)管理部門后出售了該固定資產(chǎn)。
.2019年11月份甲公司銷售一批A貨物,價(jià)稅合計(jì)565萬(增值稅稅率13%),貨款尚未收回,成本400萬,該公司當(dāng)年壞賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提(除增值稅外,其他相關(guān)稅費(fèi)略)。要求:1)對11月份業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;2)如果此業(yè)務(wù)在12月20日銷售退回,甲公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理;3)年末計(jì)提該筆應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備;4)如果此業(yè)務(wù)在2020年1月20日銷售退回(CPA2020年1月30日開始對甲公司2019年度報(bào)表進(jìn)行審計(jì)),請代CPA編制審計(jì)調(diào)整分錄;5)針對4,甲公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理。(注:只有第4問是CPA審計(jì)時(shí)需要做的,其它都是企業(yè)正常的賬務(wù)處理)
2019年11月份甲公司銷售一批A貨物,價(jià)稅合計(jì)565萬(增值稅稅率13%),貨款尚未收回,成本400萬,該公司當(dāng)年壞賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提(除增值稅外,其他相關(guān)稅費(fèi)略)。要求:1)對11月份業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;2)如果此業(yè)務(wù)在12月20日銷售退回,甲公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理;3)年末計(jì)提該筆應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備;4)如果此業(yè)務(wù)在2020年1月20日銷售退回(CPA2020年1月30日開始對甲公司2019年度報(bào)表進(jìn)行審計(jì)),請代CPA編制審計(jì)調(diào)整分錄;5)針對4,甲公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理。(注:只有第4問是CPA審計(jì)時(shí)需要做的,其它都是企業(yè)正常的賬務(wù)處理)
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個(gè)庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
上月已經(jīng)計(jì)提,這個(gè)月發(fā)放從工資扣除,減少的部分入什么科目,怎么沖平計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬
您好,那您可以在下月工資計(jì)提時(shí)扣除罰款金額。