同學(xué)你好 銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車——是需要交增值稅 小規(guī)模納稅是依3%減按2%征收; 一般納稅人,如果購入時沒有抵過進項,是依3%減按2%征收;如果抵過進項,是按現(xiàn)行稅率13%交稅;

銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車,為什么不交銷項稅而且增值稅
銷售2016年10月購入作為固定資產(chǎn)使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項稅額?
銷售使用過的固定資產(chǎn)為什么不是收入,增值稅申報表,銷售額要改嗎,比如正常銷售10萬,固定資產(chǎn)出售2萬,銷售額是多少
銷售使用過的固定資產(chǎn)需要交增值稅嗎
銷售使用過的固定資產(chǎn)增值稅報表如何填寫?
老師印花稅應(yīng)稅憑證要寫什么
老師,我們是醫(yī)藥公司。我是出票人,出了一張承兌匯票,又背書轉(zhuǎn)讓了。這怎么寫分錄?
老師,請問印花稅是購買方繳納還是銷售方繳納?
個人轉(zhuǎn)讓商鋪能扣除購入時增值稅么?
老師,廣宣費是不是不超過營業(yè)收入的15%就可以,我們是服務(wù)型公司
老師,現(xiàn)在社保不是變了嗎?工資條怎么體現(xiàn)呢
公司現(xiàn)目前有土地修建 廠房,股權(quán)變更的話是修建前變更合適還是廠房修建好之后
老師,請問小規(guī)模納稅人到月末應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理不需要走費用科目嗎?
一般納稅人要加多少稅點開票,一般才不會虧
抖音來客,補償款商家的確認到營業(yè)外收入是不是不需要確認增值稅
老師,我是想問,為什么銷售了出去不是交應(yīng)交稅費——銷項稅,而且增值稅,可以詳細說一下么
同學(xué)你好 為什么銷售了出去不是交應(yīng)交稅費——銷項稅,而且增值稅——您是不是想說,不是計入銷項稅額,而是計入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅;是因為簡易計稅直接產(chǎn)生的應(yīng)納稅額,而不是銷項稅額;按稅率算出的,比如按13%算出的是銷項稅額;