你這個實際發(fā)嗎,實際發(fā)才做這個,
老師,工資計提沒有發(fā)放,有必要寫一筆發(fā)放工資的分錄嗎?借:應付職工薪酬貸:其他應付款
當月發(fā)放工資計提后發(fā)放,分錄是借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(老板墊付)是這樣寫吧
每個月的工資表是不是必須先計提后發(fā)放?可以當月發(fā)放?分錄可以寫,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款?
老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發(fā)放工資的會計分錄 可以這樣計提和發(fā)放 計提:借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬814.6 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 發(fā)放:借應付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
計提工資 借-管理費用 貸-應付職工薪酬 發(fā)工資-借-應付職工薪酬 貸-其他應付款 發(fā)工資借-專項應付款貸-其他應付款 (這是子公司,沒錢發(fā),通過總公司發(fā)放) 這么做,對嗎
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
沒有實際發(fā)
沒有實際發(fā),那這個不能做
那以前的幾個月的分錄現(xiàn)在都需要調(diào)整過來嗎?
是的,沒有發(fā)需要才沖掉才對
好的老師,那報銷費用,是不是實際支付了才可以才需要寫分錄呢?
這個可以根據(jù)需要先按實際發(fā)生做,后續(xù)補上發(fā)票,國家稅務總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題 企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
好的老師,那如果有發(fā)票沒有實際支付呢?
沒有付款掛其他應付款就可以