你好 去稅務(wù)局那邊備案丟失發(fā)票 到時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生罰款的。 有的地方是每份200左右罰款的
老師。我上個(gè)月給客戶開的專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我已經(jīng)紅沖過(guò)了并且已經(jīng)開具新的發(fā)票了,但是客戶把舊的發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在如何處理?稅局會(huì)處罰嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,我公司2018年開了一張發(fā)票,用a公司開,結(jié)果發(fā)票章蓋的是b公司的,現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,把票退給我們了,也已經(jīng)重新開具新的發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這張舊發(fā)票應(yīng)該如何處理?還可以紅沖嗎
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認(rèn)證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開完,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月給客戶開的專票發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,這個(gè)月給紅沖了并重新開了一張正確的發(fā)票,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)會(huì)正常出現(xiàn)這張開錯(cuò)的發(fā)票記錄,產(chǎn)生銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我是正常給這張發(fā)票報(bào)稅處理嗎?
老師,我給客戶開的發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,然后客戶拍照給我讓我紅沖重新開具。我已經(jīng)紅沖開具了正確的,但是之前開錯(cuò)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)我讓客戶寄給我,可是客戶說(shuō)找不到了,這個(gè)該怎么辦?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
復(fù)印件打印出來(lái)還會(huì)罰款嗎?
你好 正常丟失的話 是可以用復(fù)印件來(lái)做賬的 。 但是有的稅務(wù)局還是可能會(huì)罰款的。