同學你好, 其他5%是利潤,人材機就是30:60:5
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現(xiàn)在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風險該如何考慮處理呢?
老師你好請教你個問題,我公司是被掛靠,收到掛靠方申請的工程款,比如說我這次開票15000元收到15000元扣掉管理費,還有14000,我是不是按材料60%,人工30%,機械5%,其他5%,叫掛靠方開合理的,真實的發(fā)票過來呢,在把款轉(zhuǎn)給他們
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現(xiàn)在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉(zhuǎn)給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當時購買了我就應該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢?貸方應該是什么科目?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師你好,我這個項目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費嗎還是;勞務費嗎
老師,我們只收取服務費的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務,但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風險?
老師,預收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關稅費計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的賬載金額是填貸方數(shù),實際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因為存在計提,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
那請問一下稅費要怎么考慮呢
稅費就是綜合稅率,如果超過五個點那你就適當減少人材機的比例
綜合稅率5個點,沒有明白哦,老師,能說的詳細點嗎
你們綜合稅率和管理費一共是幾個點
你指的綜合稅率是我們扣他們的,還是我們要交的稅
就是你們一共扣他們幾個點
先暫扣14個點,如果他們提供多少 材料 專票過來,就按材料專票上的稅額退給他們
那你就讓她們給你提供86%的成本票,人材機的比例可以是28:54:4 差不多這樣