刻章的費(fèi)用,是管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。
后面一問(wèn)也是計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。
刻章費(fèi)用是不是可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用? 圖文制作費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)用就可以嗎
開(kāi)辦期,貸款利息是不是可以計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),可是上月計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)月可不可以調(diào)整到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里?如果可以要怎么調(diào)?
刻章收到的通過(guò)手工發(fā)票,可以直接入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
設(shè)計(jì)服務(wù)-制作費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?還是管理費(fèi)用-制作費(fèi)
您好,車間技術(shù)培訓(xùn)費(fèi),可以作為車間費(fèi)用,后續(xù)轉(zhuǎn)成本嗎?計(jì)入制造費(fèi)用-辦公費(fèi)或者制造費(fèi)用-技術(shù)培訓(xùn)費(fèi),還是也可以計(jì)入管理費(fèi)用呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,房屋中介發(fā)票怎么開(kāi)?增值稅是商業(yè),可以開(kāi)房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上算嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,請(qǐng)問(wèn)收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒(méi)有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無(wú)票收入嗎?超30萬(wàn)怎么填呢?屬于免稅收入來(lái)著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說(shuō)有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說(shuō)我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來(lái)上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來(lái)的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉(cāng)代理業(yè)務(wù),就是和一家美國(guó)做海外倉(cāng)的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉(cāng)服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒(méi)問(wèn)題的吧?
發(fā)快遞的費(fèi)用也可以計(jì)入辦公費(fèi)吧
發(fā)快遞的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用——郵寄費(fèi)
我們是分公司,總公司的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)分公司的餐飲住宿,可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
這個(gè)不屬于分公司的費(fèi)用,這個(gè)是屬于分公司的招待費(fèi)。差旅費(fèi)列示的是公司的員工的出差費(fèi)用。
我搞不懂怎么處理好了,這個(gè)問(wèn)題我問(wèn)過(guò)好幾個(gè)學(xué)堂的老師,有說(shuō)招待費(fèi)的,有說(shuō)差旅費(fèi)的
按我說(shuō)的處理,是招待費(fèi),說(shuō)招待費(fèi)的老師的觀點(diǎn)是正確的。在我這兒可以終結(jié)這個(gè)問(wèn)題
我們有些費(fèi)用是專票,但是目前只有費(fèi)用沒(méi)收入,這些費(fèi)用票肯定要做賬的,得平銀行余額。那這些專票,我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵,還是說(shuō)我先做一個(gè)分錄,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后等認(rèn)證了再計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
可以按你說(shuō)的進(jìn)行操作處理?;蛘呤钦J(rèn)證后,作為留抵稅額在增值稅主表中列示。