你好,實(shí)際工作中可以抵扣,做題的時(shí)候你看一下時(shí)間。 19年四月份之前的還是分期抵扣
不動(dòng)產(chǎn)能否抵扣增值稅,教材上說2019年4月1日起,納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,然而在不準(zhǔn)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅中還是有不動(dòng)產(chǎn),到底怎么做題吶,實(shí)際工作中也是可以抵扣的呀
不動(dòng)產(chǎn)在建工程原材料進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程,產(chǎn)成品應(yīng)該視同銷售銷項(xiàng)稅也計(jì)入在建工程才對(duì)。 這個(gè)書本上寫的是不是有問題,即使以前4-6分抵扣也不應(yīng)該計(jì)入待抵扣中呀。能抵扣的只有工程物資的稅費(fèi)是嗎?
老師: 在準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中,提到從境外單位或個(gè)人購(gòu)進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),取得的完稅憑證 可以憑票抵扣。 這里的完稅憑證是指購(gòu)買方,在對(duì)外付款時(shí),扣下的增值稅,在國(guó)內(nèi)取得的嗎?
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購(gòu)進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值超過50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進(jìn)項(xiàng)稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進(jìn)項(xiàng)稅額;40%的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 (1)購(gòu)買時(shí):(當(dāng)月認(rèn)證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個(gè)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%)
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
給客戶要退款然后備注明細(xì)的時(shí)候不小心寫錯(cuò)了
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是335,請(qǐng)問我公司財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)總額是六千多萬,是不是就不能認(rèn)定為小微,煩請(qǐng)給我解惑,謝謝!
想問一下小規(guī)模開一個(gè)點(diǎn)專票給對(duì)方,對(duì)方是一般納稅人,收對(duì)方幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,我們項(xiàng)目公司的經(jīng)理當(dāng)時(shí)兼職兩個(gè)市的,他到我們這邊來沒有住宿,產(chǎn)生了住宿費(fèi)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我調(diào)增一下管理費(fèi)用,請(qǐng)問怎么調(diào)啊? 老師看圖3,是這樣調(diào)嗎?
老師用公司的車頂供應(yīng)商貨款,是不是意味著公司將車賣了繳納增值稅
老師,你好,請(qǐng)問學(xué)校賬務(wù)的學(xué)生體檢費(fèi)計(jì)入什么科目呢?集體體檢
工廠購(gòu)入二手設(shè)備,沒有發(fā)票怎么入賬?
未開發(fā)票的數(shù)已到賬上,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該是按實(shí)際到賬上的數(shù)(含稅)÷1.13=不含稅的數(shù)×0.13=的數(shù)(稅額) ,填上 不含稅的銷項(xiàng)額 與 稅額,
員工體檢的這種發(fā)票能做成本嗎,這種發(fā)票不用調(diào)增吧
如果題目沒有給時(shí)間呢
那應(yīng)該看教材,根據(jù)教材上的。