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期初建賬應(yīng)收一個(gè)客戶(hù)少記了3000元,建賬時(shí)科目余額表是平衡的,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢

2020-08-27 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 16:39

你之前期初是不是不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn),那這個(gè)現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2020-08-27 16:46

老師 前半句什么意思呢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 16:50

你們那邊這個(gè)少做,那這個(gè)不是建賬的時(shí)候就不平嗎,你為了期初平,不是這個(gè)差額填寫(xiě)未分配利潤(rùn)嗎,建賬是這樣,

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快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2020-08-27 16:51

對(duì) 當(dāng)初不平前任應(yīng)該就是用未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)差額的。那現(xiàn)在直接調(diào)未分配利潤(rùn)就可以了是嗎

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快賬用戶(hù)4630 追問(wèn) 2020-08-27 16:52

需要通過(guò)以前年度所以調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 17:02

是的 ,只需要沖掉未分配利潤(rùn)就可以

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2020-08-27
你好,首先根據(jù)差異數(shù)來(lái)倒推哪里不對(duì),第二個(gè)做法是對(duì)的,或者你可以放在預(yù)付賬款
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