你好,同學(xué),您這不屬于財(cái)政預(yù)算資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的。
事業(yè)單位借款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:收入;預(yù)算借:事業(yè)支出,貸:事業(yè)收入。有發(fā)票了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:商品服務(wù)支出,貸:應(yīng)收。預(yù)算不做對嗎?
老師我想問一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
請問老師,行政單位用預(yù)算內(nèi)資金以直接支付方式歸還借款,這樣做對嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款;預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,年終發(fā)現(xiàn)財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入有差額,請問對賬務(wù)數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
某事業(yè)單位收到上級單位撥來的彌補(bǔ)事業(yè)開支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金收入100000元,收到非專項(xiàng)資金收入200000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:貸:預(yù)算會(huì)計(jì)借:貸:寫分錄
行政事業(yè)單位清理長期掛帳應(yīng)收賬款。做賬:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款借:事業(yè)支出貸,非中央財(cái)政撥款結(jié)余。這樣做賬是否正確?不太明白為什么預(yù)算會(huì)計(jì)要借事業(yè)支出,貸非中央財(cái)政撥款結(jié)余
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個(gè)月她沒有來報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個(gè)人支付的,這個(gè)人沒在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
是財(cái)政預(yù)算資金,貸財(cái)政撥款收入
我們單位都是財(cái)政收入
如果您這個(gè)資金屬于預(yù)算資金,預(yù)算會(huì)計(jì)就需要做處理的。正常計(jì)入財(cái)政收入處理。
老師預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借,事業(yè)支出 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄也寫一下
老師你看我之前寫的對嗎
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)您之前分錄沒問題。
謝謝老師,沖借款時(shí)借商品服務(wù)支出,貸應(yīng)收。預(yù)算會(huì)計(jì)不做就結(jié)束對吧
預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,您這里不涉及現(xiàn)金收付,不處理的,
那就是對是吧,謝謝老師了
是正確的,不客氣,祝你工作愉快