你好,麻煩你把表格發(fā)上來看看
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
老師,請教個問題,我這家公司的賬套是2018.第9期,然后我投資1萬塊到里面,作為我初始資金,就是我知道借銀行存款1萬,貸實收資本1萬,但是,旁邊的期初余額,我解釋不來,怎么填,為什么那么填
你好,老師,我投資方企業(yè)投資一家a被投企業(yè)占股60%,投資的時候借:長期股權(quán)投資9萬,貸,銀行9萬。a被投企業(yè)總注冊資本15萬,收到投資款時借:銀行9萬,貸實收資本9萬,現(xiàn)在被投公司要注銷,里面有1000盈利了,按比例已經(jīng)分紅了,但是銀行存款還有10萬,這個銀行存款是不是也要按比例分了才能清賬戶,那個實收資本怎么做賬?如果銀行那里按比例分母公司10萬×0.6=60000這個怎么做賬,剩余4萬是另一個股東。被投企業(yè)付這兩筆金額的時候又怎么做賬呢
1.丙公司為甲、乙公司的母公司。2018年1月1日,甲公司以銀行存款7000萬元取得乙公司60%有表決權(quán)的股份,另以銀行存款100萬元支付了與合并直接相關(guān)的中介費用,當日辦妥相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)劃手續(xù)后,取得了乙公司的控制權(quán);乙公司在丙公司合并報表中的凈資產(chǎn)賬面價值9000萬元。不考慮其他因素甲公司該項長期股權(quán)投資在合并日的初始投資成本為()萬元。 A 7100 B 7000 C 5400 D 5500 老師:這個題目我理解的初始是我花了多少錢,花了7000萬元,而入賬價值才是被投資方可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值份額5400。是不是這樣理解,只有在權(quán)益 法下才存在什么初始投資成本和入賬價值的概念,而在成本法下,又是同控就沒有初始和入賬一說,都是按賬面份額?那要不是同控呢,也就只有含稅的付出代價作為初始投資或入賬價值??
我想表達的是,債權(quán)投資,它是以攤余成本進行計量。借債權(quán)投資,貸銀行存款。但是這道題我怎么判斷它的票面利率和實際利率是一致的,我入賬價值就和年末帳末余額一致。然后題目當中給的支付的1萬萬元有沒有包含應(yīng)收利息也不知道。如果這道題要做分錄,那就只有一個,借債權(quán)投資,貸銀行存款嗎?就剛剛是1萬元的1萬元
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務(wù)費用0元,13%的稅率,增值稅稅負率1%,所得稅稅負率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
就是這個
也沒有看到你的表格罵一個科目有期初余額呀?
是的,就是演示給別人看的時候,怎么表達呢
你把數(shù)字填上就可以呀
就是我要教別人期初余額要怎么填,為什么這么填,這要怎么表達
這個你是做憑證,然后生成科目余額表