您好 如果有會議通知 與會人員 等文件 可以做會議費
老師,我們單位購買當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品水果,我在公司開會期間吃的,可以做會議費嗎,沒有在酒店開會議
老師 你好 我想請問下 我們公司開會用的餐飲費計入管理費用的會議費可以嗎 但是里面有水果 酒類的沒有這種發(fā)票 用加油和住宿費代替的 那這個我應(yīng)該計入哪個費用?。?/p>
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
我們單位是酒店,在前兩年籌備期間購買的盤碗等物品,單價較低,但累計金額有五六十萬,我做了攤銷,在營業(yè)期間零星采購的碗筷等物品我記到了銷售費用-物料消耗科目,現(xiàn)在我單位又采購了一批餐具,金額沒有達到固定資產(chǎn),但總金額有10萬元,如果一次性做到物料消耗的話當期費用太高,可以做攤銷嗎?如果不可以的話應(yīng)該怎么做呢?
@郭老師 我們公司在外面搞了一次培訓,我們給每個人開的會議費發(fā)票,現(xiàn)在酒店那邊要給我們開票,我們可以開會務(wù)服務(wù)嗎?如果開住宿費,我們要計入哪里?
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
公司內(nèi)部會議,有通知也有人員等等
有文件可以佐證就可以
一部分是水果是發(fā)給員工吃的,我做福利費對嗎
一部分是水果是發(fā)給員工吃的,做福利費 對的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問