你好,印花稅稅率是按照不含稅預(yù)收款的萬分之五,借稅金及附加 貸銀行存款,以后結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)候不存在印花稅了呀,因?yàn)榍懊骖A(yù)收款都交了。
老師您好,房產(chǎn)公司預(yù)收賬款計(jì)提的印花稅稅率為百分之幾,會(huì)計(jì)科目怎么做。 另外,以后結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)印花稅怎么銜接
老師您好,房產(chǎn)公司預(yù)收賬款繳納的稅款是否要計(jì)提稅金及附加科目,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個(gè)附加享受減半征收,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是按全額計(jì)提“借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等”,交的時(shí)候再“借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入”。還是直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提?
老師,之前印花稅我都沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)計(jì)入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來,又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問題?
預(yù)收款是總收入的一部分,它們之間會(huì)有收入差額的
那差額部分繼續(xù)補(bǔ)繳納印花稅。
預(yù)收款而且是預(yù)提的,不是計(jì)提
印花稅不計(jì)提,就是繳納時(shí)候直接入稅金及附加