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小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅的時(shí)候,填上不含稅銷售額,應(yīng)納稅是自動(dòng)得出還是自己算好天上呢

2020-08-26 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 15:39

你好,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅的時(shí)候,填上不含稅銷售額,應(yīng)納稅是自動(dòng)出來的

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:42

我剛才查了上個(gè)季度增值稅申報(bào)表 不含稅金額是316485.14 最后應(yīng)交3101.55 我怎么算的是3133.51呢

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:44

你好,根據(jù)你提供的收入316485.14,那增值稅應(yīng)當(dāng)是316485.14*1%才是是 能把你單位增值稅申報(bào)表提供一下圖片嗎,我需要看為什么計(jì)算出來的稅額是3101.55

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:46

好的,我也看不明白

好的,我也看不明白
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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:47

你好,能說明一下這里的6393你是根據(jù)什么計(jì)算填寫的嗎?

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:48

這個(gè)不是我填的我剛來

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:48

你好,那就需要問之前申報(bào)的人員,這個(gè)6393數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:49

這個(gè)數(shù)有問題嗎?他已經(jīng)不在這里了

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:50

你好,有問題,減免的增值稅正常應(yīng)當(dāng)=316485.14*2%

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:51

是6205.59嗎,減免得

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:52

你好,減免的增值稅正常應(yīng)當(dāng)=316485.14*2%=6329.70

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:54

你是直接用金額乘0.02,我是用金額除1.02×0.02不對(duì)是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:56

你好,直接用不含稅收入金額*2%計(jì)算減免的增值稅

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:57

那計(jì)算增值稅的話用金額除1.01×0.01對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:57

你好,增值稅=不含稅收入*1% 如果是含稅的,那增值稅=含稅/1.03*1%

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 15:59

含稅話,含稅金/1.01×0.01不對(duì)嗎,怎么是1.03

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:00

你好,不對(duì)的,因?yàn)樵鲋刀惸J(rèn)稅率是3%,而不是1%,只是因?yàn)橐咔橛绊?,?shí)際執(zhí)行稅率按1%,分母仍然是需要按1.03計(jì)算,而不是1.01的

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快賬用戶4956 追問 2020-08-26 16:01

怎么其他老師讓我按1.01呢

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:02

你好 增值稅應(yīng)納稅額=含稅/1.03*1% 減免增值稅=含稅/1.03*2% 按1.01的可能是對(duì)概念理解有錯(cuò)誤了

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你好,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅的時(shí)候,填上不含稅銷售額,應(yīng)納稅是自動(dòng)出來的
2020-08-26
你好,你是不是填寫了預(yù)繳申報(bào)表?
2022-07-01
您好,不是,增值稅申報(bào)也是總金額除1.01的未稅收入
2025-01-11
同學(xué)你好 這個(gè)是按照發(fā)票上的金額填寫
2022-07-05
有一行專門的減免稅額,在這一行里面填寫就可以了。
2021-07-12
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