你好,現(xiàn)在要開(kāi)票,是不是只要在未開(kāi)票收入欄填對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了——是的;
2018年申報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在要開(kāi)票,是不是只要在未開(kāi)票收入欄填對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
8月份申報(bào)了未開(kāi)票收入,11月份將未開(kāi)票收入 已經(jīng)開(kāi)票。。。,,稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào),會(huì)不會(huì)重復(fù)兩次交稅?還是說(shuō)在申報(bào)表上把未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù),可以填負(fù)數(shù)嗎?
老師,12月申報(bào)了未開(kāi)票收入,1月份又開(kāi)了票,那申報(bào)稅是不是在未開(kāi)票下面填負(fù)數(shù)就可以了
老師,以前申報(bào)過(guò)無(wú)票收入,現(xiàn)在開(kāi)票了,要在未開(kāi)具發(fā)票那里填負(fù)數(shù),但是我當(dāng)期還要申報(bào)其他的無(wú)票收入,那這樣負(fù)數(shù)和正數(shù)填一個(gè)空里不就抵消了嗎,這樣應(yīng)該怎樣申報(bào)呀
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬(wàn)的票,24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開(kāi)發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn),是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)公司變賣(mài)公司的辦公樓,賣(mài)贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營(yíng)業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無(wú)票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購(gòu)買(mǎi)的車(chē) 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
可以分批開(kāi)嗎
你好,是可以分次開(kāi)的的;