您好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦發(fā)票業(yè)務(wù),填寫發(fā)票申請表,領(lǐng)發(fā)票之前先把前面開完的發(fā)票驗(yàn)舊
老師您好,我們公司是用的金稅系統(tǒng)開票,請問專票沒了要怎么購買呀?
老師您好,我開出口發(fā)票,因?yàn)槭终`把4輸成1了,導(dǎo)致開票金額與退稅系統(tǒng)的金額差了3元,請問要怎么處理呀?
老師您好!我們公司以前是代理記賬公司賬,發(fā)票也是記賬公司開的,現(xiàn)在要拿回來自己開票,請問是不是要買稅控機(jī),然后我們有三家公司要怎么辦,能共用一套系統(tǒng)不
老師您好,我是銷售方,上月有開專票給購買方,本月需要退部分費(fèi)用給購買方,現(xiàn)購買方已在開票系統(tǒng)申請了紅字發(fā)票信息表,我這邊也開了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,請問相應(yīng)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購買方留存嗎?還是我司自己留存?
老師您好!我們是工程公司購買黃金首飾開了增值稅專用發(fā)票可以抵扣?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師好,請問驗(yàn)舊什么意思,怎么操作呀?
登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票業(yè)務(wù),填寫發(fā)票驗(yàn)舊表,就是領(lǐng)新發(fā)票時(shí),需要把原來開完的發(fā)票信息填寫上傳到稅務(wù)局,然后才能領(lǐng)新的發(fā)票