你好,具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢
試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負數(shù)?是怎么回事?
失算平衡借方余額和科目余額表期初余額合計不一致、怎么回事
應交稅費,本期發(fā)生額是在借方,期末余額也是在借方,填列試算平衡表和科目余額表是要填寫負數(shù)嗎
老師試算平衡表最后的借方余額等于貸方余額,合計的是本期合計數(shù)還是期末余額數(shù)
老師,我是期初余額試算不平衡,但是資產(chǎn)負債表是平衡了,這個怎么回事呢???
老師,小額零星支出,不超五百元,有白條就可以的話,是適用于買東西還是說維修服務也可以啊
老師我被在電子稅務局掛名財務負責人,主要收驗證碼報稅,個人原因不好推脫,我該怎么自我保護
運輸公司,開運輸發(fā)票,交增值稅稅負多少,企業(yè)所得稅多少
#提問:老師:個體工商戶什么時候要申報什么稅種?
老師,請問一下公司有管理費用 研發(fā)費用 是必須要填寫A107012表的嘛?
這個屬于什么行業(yè)?。?/p>
請問老師,單位是加油站,有租賃站有直營站,都有便利店,想問一下如果租賃站給公司和其他租賃站開便利店商品的發(fā)票,加價3個點,風險大不?
為什么要減300再加當年折舊?
企業(yè)所得稅年度納稅申報表納稅調(diào)增是自己帶出來的,還是怎么計算的
老師好,我單位成立子公司,子公司要刮白,準備從人市上找工人做,我單位支出錢時工人肯定不會給開發(fā)票,我作為財務人員,應該怎么做
最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)
還有上面框蓋也是負數(shù)
你好,是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導致的
怎么看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
你好,庫存商品期初300多,入庫32000多,結(jié)轉(zhuǎn)48000多,總的結(jié)轉(zhuǎn)金額超過了總的庫存,所以是多結(jié)轉(zhuǎn)了
那現(xiàn)在怎么能平呢?
你好,如果查明是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本
老師我問一下,我結(jié)轉(zhuǎn)完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?
你好,你做了這個分錄借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16 之前庫存商品余額—15891.16,補做了分錄之后,余額應當是0才是啊
但是還是負數(shù)
你好,你補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16)之后,有做過賬操作嗎
沒有做過賬,
你好,沒有做過賬,這個不是你補做的調(diào)整分錄嗎?
這張是我補做的調(diào)整分錄呀,但是做完以后還是負數(shù)
你好,之前負數(shù)15891.16,補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16),補做了之后庫存商品余額應當是0,而不是負數(shù)才是啊
補做之前是負數(shù),補做之后還是負數(shù),沒有變化
你好,補做之前是負數(shù),補做之后應當是0而不是負數(shù) 沒有變化,就需要檢查你單位軟件是不是出錯了
是因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,我現(xiàn)在是不是應該先結(jié)轉(zhuǎn)5kg的蓋子
你好,是因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,那應當把指結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的5kg蓋子分錄沖銷,然后按3kg蓋子做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄