你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,余額在借方,如果填寫不帶余額的表格,是要填寫負(fù)數(shù)的。
應(yīng)交稅費(fèi),本期發(fā)生額是在借方,期末余額也是在借方,填列試算平衡表和科目余額表是要填寫負(fù)數(shù)嗎
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,是負(fù)數(shù),期末填報(bào)表需要重分類嗎?
老師,我做的科目匯總表借方發(fā)生額等于貸方發(fā)生額,可是試算平衡表的期末余額不等,不知道原因在哪里
麻煩老師問一下 我在填寫科目余額表的時(shí)候 本期發(fā)生的 借貸余額合計(jì) 不一樣 ? 是不是 損益類科目 借方貸方都寫 然后再加起來算 比如 本期借方發(fā)生額 管理費(fèi)用 104 填寫在借方 這個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 所以 貸方也填寫104 然后再加嗎?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
那我這個(gè)試算平衡表記得應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,科目余額表的用正數(shù)表示是嗎
有借貸的話就按照借貸方向填寫,不用填負(fù)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表要在負(fù)債中填負(fù)數(shù)