您好,應收賬款貸方余額的要重分類至預收賬款科目,應付賬款借方余額也要重分類至預付賬款,不可以取借貸方合計數(shù)計入資產負債表的

老師:我用的是金蝶標準版的財務軟件,沒有單獨設置“預付”和“預收”,出報表時它自動取數(shù)在“預付”和“預收”上。我想在財務報表上把它們都放在“應收”和“應付”上,怎么做
老師 我想問一下,我們公司做外賬用的是A3財務軟件,但是出報表的時候,我發(fā)現(xiàn)原來計入應收應付的科目,最后匯總到了預收預付,請問這是軟件自己設置的嗎,為什么要這樣設置?
老師,你好,那個財務報表,之前的單機軟件里有預收預付,現(xiàn)在上金蝶系統(tǒng),里面沒有這兩個科目,馬上稅務申報財務報表,應該怎么弄呢?
郭老師,我公司之前會計沒有設置預收和預付款,都放到應收和應付了,但資產負債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計出的一月份資產負債表,我用的軟件是從咱們會計學堂買的精斗云,導出的資產負債表預付款沒有金額,還需要手動調整
郭老師,我公司之前會計沒有設置預收和預付款,都放到應收和應付了,但資產負債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計出的一月份資產負債表,我用的軟件是從咱們會計學堂買的精斗云,導出的資產負債表預付款沒有金額,還需要手動調整。郭老師解答一下
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
是我接的一家就是這樣的,應收、應付它取得就是借貸方合計的余額做的資產負債表,我就想接它做的一樣的
那你可以聯(lián)系一下軟件供應商的服務人員,讓他給你改一下報表公式
哦!好的!要是我不改也沒事吧!報表不一樣
不改的話可能就會造成報表不延續(xù),你接手的上一期報表期末數(shù)和現(xiàn)在的報表期初數(shù)不一致,如果改報表公式不好改的話也可以自己手動改報表數(shù)據(jù)
手動怎么改
報表導出電子表格,然后把系統(tǒng)重分類的數(shù)手動調回到你想要計入的資產負債表科目
這樣不每次都要調,比較麻煩
是的,所以最好還是聯(lián)系一下軟件供應商改一下報表公式
好的,謝謝老師
客氣了,祝工作順利