你好 你們工資0報 你們不是有4300 的工資嗎 應(yīng)該是按4300來報個稅的。 你發(fā)放了4300 計(jì)提了4000 你在補(bǔ)計(jì)提300就行了。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
老師您好,19年9月份工資計(jì)提4000,發(fā)放4300,但是今天看系統(tǒng)工資是零報,說明賬上做多了,這個該怎么調(diào)賬?
老師您好,19年9月份工資計(jì)提4000,發(fā)放4300,但是今天看系統(tǒng)工資是零報,說明賬上做多了,這個該怎么調(diào)賬?
老師您好,公司的帳上個月是代賬公司做的,這個月拿回來自己做了,之前8月份計(jì)提了9月工資125730,然后9月份銀行發(fā)放了幾個人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個月加起來的,轉(zhuǎn)賬的時候備注寫了工資,會需要繳納個稅嗎?9月月發(fā)放工資該怎么做賬呢?9月份發(fā)放的工資并不是上個月計(jì)提的125730
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計(jì)提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計(jì)提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師你好,我們家的工資表因?yàn)槌龅谋容^晚,所以個稅都是錯開一個月報的,賬里的工資也是錯開一個月的。比如10月的個稅報的是9月份的工資表,10月的賬里也是計(jì)提并發(fā)放9月的工資。這個月開始如果我們按正常月份報個稅應(yīng)該怎么辦?如果個稅系統(tǒng)里報的是11月的個稅,但是11月的賬里計(jì)提發(fā)放10月的個稅,然后又計(jì)提了11月的工資,那豈不是賬里比個稅系統(tǒng)里多了一個月的工資嗎?
您好老師,我們公司新成立的公司今天銀行開了公司賬戶,扣45元手續(xù)費(fèi)這個費(fèi)用進(jìn)入管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用
你好,小規(guī)模納稅人要變更增值稅,它有無票收入646303.70 開的專票有3%的5755.88 稅金 172.68 還有普通發(fā)票 23572.27 增值稅表怎么填寫
請問25年付匯算清繳24年的所得稅怎么做賬務(wù)處理呢?
老師:請問,工商變更,股東會決議上,變更股東了,原股東和新股東都要簽字是嗎?變更監(jiān)事了,新的監(jiān)事要在股東會決議上簽字嗎?
公司付給外包公司第三方員工的服務(wù)費(fèi),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
駕駛證培訓(xùn)公司,填一般企業(yè)收入明細(xì)表,是填到哪一欄的
個人開了一張修理修配勞務(wù),對方代扣了個稅,發(fā)票總金額是15000,代扣的這個個稅假如在今年收入沒有超過6萬,明年稅局會退這個扣繳的個稅嗎
我公司為了一個中草藥項(xiàng)目,向銀行申請了一筆項(xiàng)目貸款,那這個貸款的利息,是進(jìn)成本資本化,還是做財務(wù)費(fèi)用利息支出費(fèi)用化?
老師您好,50萬提成,怎么樣能合理的少交個稅。
老師,付了一年租金給房東,房東不開票,我們白條入賬——借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。還是借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后每月做攤銷,哪一種是對的啊
工資是零報,但是賬里做了4300的工資,而且計(jì)提和發(fā)放中間差了300,多發(fā)了300
你好 那說明你們申報是錯誤了 如果你們實(shí)際是產(chǎn)生了4300的工資的話 。 你要按4300來報 而不是0報 。 去改申報表 。 同時賬上補(bǔ)計(jì)提300的工資 分錄上面給你做了
老師工資實(shí)際沒有發(fā)生,賬里面多做了
你好 實(shí)際沒有發(fā)生的 就去紅沖你們賬上 申報就是對的。 沖你計(jì)提的分錄 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 。你發(fā)放分錄做了的話 也得紅沖了