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老師您好,19年9月份工資計(jì)提4000,發(fā)放4300,但是今天看系統(tǒng)工資是零報,說明賬上做多了,這個該怎么調(diào)賬?

2020-08-25 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-08-25 10:44

你好 你們工資0報 你們不是有4300 的工資嗎 應(yīng)該是按4300來報個稅的。 你發(fā)放了4300 計(jì)提了4000 你在補(bǔ)計(jì)提300就行了。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6652 追問 2020-08-25 10:52

工資是零報,但是賬里做了4300的工資,而且計(jì)提和發(fā)放中間差了300,多發(fā)了300

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:55

你好 那說明你們申報是錯誤了 如果你們實(shí)際是產(chǎn)生了4300的工資的話 。 你要按4300來報 而不是0報 。 去改申報表 。 同時賬上補(bǔ)計(jì)提300的工資 分錄上面給你做了

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快賬用戶6652 追問 2020-08-25 10:57

老師工資實(shí)際沒有發(fā)生,賬里面多做了

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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:02

你好 實(shí)際沒有發(fā)生的 就去紅沖你們賬上 申報就是對的。 沖你計(jì)提的分錄 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 。你發(fā)放分錄做了的話 也得紅沖了

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你好 你們工資0報 你們不是有4300 的工資嗎 應(yīng)該是按4300來報個稅的。 你發(fā)放了4300 計(jì)提了4000 你在補(bǔ)計(jì)提300就行了。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-25
你好,直接紅沖就行了,是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2020-08-25
您好 請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022-04-18
您好,是否繳納個稅看申報情況。9月付工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸銀行存款。9月發(fā)放工資與計(jì)提之間的差額可能是社保公積金和個稅等。
2020-10-11
您好,一般企業(yè),正確是9月工資,10月發(fā),11月申報個人所得稅
2021-12-08
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