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老師您好,19年9月份工資計(jì)提4000,發(fā)放4300,但是今天看系統(tǒng)工資是零報(bào),說明賬上做多了,這個(gè)該怎么調(diào)賬?

2020-08-25 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 10:04

你好,直接紅沖就行了,是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶1998 追問 2020-08-25 10:04

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶1998 追問 2020-08-25 10:05

20年填19年的賬不用以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:09

那就直接調(diào)整今年的,不用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1998 追問 2020-08-25 10:10

老師,怎么調(diào)?分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:21

直接沖減工資分錄就行,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬

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你好 你們工資0報(bào) 你們不是有4300 的工資嗎 應(yīng)該是按4300來報(bào)個(gè)稅的。 你發(fā)放了4300 計(jì)提了4000 你在補(bǔ)計(jì)提300就行了。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-25
你好,直接紅沖就行了,是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020-08-25
您好 請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-04-18
您好,是否繳納個(gè)稅看申報(bào)情況。9月付工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸銀行存款。9月發(fā)放工資與計(jì)提之間的差額可能是社保公積金和個(gè)稅等。
2020-10-11
您好,一般企業(yè),正確是9月工資,10月發(fā),11月申報(bào)個(gè)人所得稅
2021-12-08
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