你好,應(yīng)該在3月份的時(shí)候入費(fèi)用的
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司3月份請(qǐng)一家咨詢服務(wù)公司幫我們代理申報(bào)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目能不能申報(bào)通過(guò)當(dāng)時(shí)我們不清楚,7月份確定申報(bào)通過(guò),對(duì)方3月份將服務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)具給我們,我們應(yīng)該在什么時(shí)候入費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是物流公司, 對(duì)方公司給了張對(duì)賬單,2020年10月的,目前也沒(méi)有收到對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,我們是新成立的公司,10-12月都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,就是0申報(bào)了,然后我們只有工資,做賬這個(gè)我只做工資,關(guān)于對(duì)方需要給我們開(kāi)票,我們沒(méi)有收到能不能在今年,什么時(shí)候收到發(fā)票了,在做成本??
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,我們公司申請(qǐng)了一項(xiàng)外觀專利,幫我們申報(bào)專利的公司給我們開(kāi)專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我們公司也已付款,但是專利申報(bào)結(jié)果要2024年6月才出來(lái),現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票費(fèi)用要怎么入賬啊,是直接無(wú)形資產(chǎn)還是有個(gè)過(guò)渡科目呢
老師你好,我們是一家物業(yè)公司,現(xiàn)在主要業(yè)務(wù)是村鎮(zhèn)的衛(wèi)生,由一家公司投標(biāo)后,再轉(zhuǎn)給我們,但是村里要不是每個(gè)月都給我們拔款,所以9月份沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,但是該用的費(fèi)用和工資都在申報(bào),現(xiàn)在申報(bào),提示我們費(fèi)用高,沒(méi)有銷項(xiàng),這個(gè)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
如果今年項(xiàng)目未申報(bào)通過(guò),對(duì)方明年還會(huì)繼續(xù)幫我們代理申報(bào)。我們將費(fèi)用做到今年合適不?
老師好,麻煩把準(zhǔn)則規(guī)定的費(fèi)用何時(shí)入賬的規(guī)定發(fā)給我吧?
合適,以開(kāi)票時(shí)間入賬