這種情況可能會導(dǎo)致稅負(fù)不平衡,被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注。建議先申請開具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)確保所有成本費(fèi)用有合法票據(jù)支持。若實(shí)在無法開具發(fā)票,需向稅務(wù)局說明情況并按未開票收入申報(bào)納稅。

老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,想問一下,物業(yè)公司拖運(yùn)垃圾本事外包給一個(gè)人,公司給他的托運(yùn)費(fèi)每個(gè)月以工資的名義支付給他,現(xiàn)在他想申請4050補(bǔ)貼,但是我們公司每個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅(因?yàn)槔羞\(yùn)費(fèi)以工資名義支付),想問一下現(xiàn)在他申請4050補(bǔ)貼和我們每個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅,后續(xù)會有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,有這么個(gè)情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報(bào)破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費(fèi)電費(fèi),還有代房產(chǎn)公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費(fèi)電費(fèi)有差價(jià),繳納的水電費(fèi)都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個(gè)月還從我們公司報(bào)銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費(fèi),一些維修費(fèi)都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
老師,你好,我想問一下,我們新開連鎖門店,需要營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營,然后我們新注冊分公司,但是我們的發(fā)票都在總公司那邊,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票都是開總公司,分公司這邊不發(fā)生業(yè)務(wù),分公司這邊可以一直0申報(bào)嗎,對稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有什么影響嗎?
老師好,我們公司資質(zhì)不夠,用B公司投標(biāo)中了一個(gè)工程,工程是我們公司施工,所有的進(jìn)項(xiàng)都是開給了我們公司,但是現(xiàn)在問題是,B公司給總包公司開的施工費(fèi),貨款也是打給了B公司,現(xiàn)在B公司要求我們開具材料發(fā)票施工發(fā)票,機(jī)械租賃發(fā)票以后扣除管理費(fèi)之后才能把款給我們打回來,是不是這樣一開始就錯(cuò)了,應(yīng)該怎么處理?我們現(xiàn)在有什么風(fēng)險(xiǎn)?開始應(yīng)該和B公司怎么協(xié)商呢
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?


未開票收入,現(xiàn)在還沒有確定開票金額,是先開到后面真正開的時(shí)候再紅沖是嗎
對于未開票收入,應(yīng)根據(jù)實(shí)際收入情況預(yù)估并申報(bào)。待實(shí)際開票金額確定后,如有差異,可在次月進(jìn)行紅字沖減調(diào)整。重要的是保持賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
可以先暫時(shí)估計(jì)少一點(diǎn)未開發(fā)票的,這樣會先交增值稅,到真正開的時(shí)候,再補(bǔ)繳是吧
9月份已申報(bào)先這樣不管了,等下次再這樣操作吧
可以先按較低金額預(yù)估未開票收入申報(bào),待實(shí)際金額確定后再做相應(yīng)調(diào)整。但請注意,這種做法需要謹(jǐn)慎,確保后續(xù)調(diào)整及時(shí)準(zhǔn)確,避免長期稅負(fù)不平引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注。
可以先按較低金額預(yù)估未開票收入申報(bào),待實(shí)際金額確定后,再做相應(yīng)調(diào)整。但務(wù)必保證賬目記錄準(zhǔn)確,避免因長期稅負(fù)不平衡引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。下次記得及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)。